Выбери свой курс обучения

Налоговые схемы: оптимизация, анализ, риски

Обучающий семинар от учебного заведения «B&G Group Ltd.» (Москва) по направлению (Профессиональная деятельность >
Бизнес, предпринимательство >
Предпринимательство, организация бизнеса)

Авторы: Борисов Александр Николаевич

Продолжительность обучения: 16 часов | 2 дня

Выдаваемые документы
Именной сертификат.
Современные предприятия стараются снизить уровень налоговой нагрузки. Для того, чтобы делать это эффективно, не нарушая действующее законодательство, нужно знать юридические особенности применяемых «налоговых схем». В процессе семинара будут изучены различные подходы, позволяющие в рамках законодательства, снижать налоговую нагрузку. Семинар проходит с рассмотрением практических примеров (кейсов), знакомства с арбитражной практикой и круглых столов.
Взрослые-начальный уровень
Взрослые-средний уровень
Взрослые-высокий уровень
Взрослые-профессионал (мастер)
Итоговые оценки
Оценки пока отсутствуют
Цена (руб.):
Вариант обучения Описание Цена Опция
Очное Семинар 25700/курс 26-27 мая 2014 г.
Очное Семинар 25700/курс 22-23 апреля 2014 г.
Очное Семинар 25700/курс 27-28 июня 2014 г.

Подробное описание обучения по курсу (программе обучения)

1. Налоговое планирование и налоговая оптимизация.

  • Цели налогового планирования и налоговой оптимизации.
  • Виды налоговых схем, ограничения на их применение.
  • Как работают налоговые оптимизаторы.
  • Методы анализа налоговой оптимизации: рентабельность, эффективность, доход под риском.

2. Риски оптимизации налогов.

  • Понятие налогового правонарушения.
  • Судебная практика определения недобросовестности налогоплательщика.
  • Полномочия государственных органов по борьбе с уклонением от уплаты налогов: ИФНС, полиция, таможенные органы. Практика проведения налоговых проверок.
  • Административная и уголовная ответственность по налоговым правонарушениям: полная информация.
  • Практика обжалования действий налоговых органов.

3. Анализ налоговых схем по оптимизации НДС.

  • Экономическое понимание НДС для работы с налоговыми схемами.
  • Разделение выручки между компаниями, выход на УСН и ЕНВД.
  • Товары и услуги по 10% ставке НДС и освобождаемые от НДС.
  • Налогообложение НДС компаний, связанных с инвалидами.
  • Особенность экспортного НДС. Реэкспорт.
  • Особенности НДС в строительной деятельности.
  • Управление входным НДС, сложности и возможности возврата НДС. Незаконные возмещения НДС.
  • Арбитражная практика по НДС.

4. Анализ налоговых схем по оптимизации налога на прибыль.

  • Что облагается налогом на прибыль, а что не облагается.
  • Налог на прибыль по пониженным ставкам и по ставке 0%.
  • Использование авансовых платежей.
  • Перераспределение убытков по налоговым периодам.
  • Использование заемных средств.
  • Амортизация и амортизационная премия в налоговой схеме.
  • Резервы на прибыль, особенности применения. Порядок отражения в учетной политики.
  • «Вексельные карусели».
  • Особенности оптимизации налогов при бартерных сделках.
  • Налогообложение некоммерческих организаций.
  • Налогообложение дивидендов.
  • Особенности применения УСН, ЕСХН и ЕНВД для снижения налога на прибыль.
  • Использование ИП в схемах по оптимизации налога на прибыль. Патентная система для ИП.
  • Арбитражная практика по налогу на прибыль.

5. Анализ налоговых схем по оптимизации НДФЛ и страховых взносов.

  • Список выплат, необлагаемый налогами и налоговые льготы.
  • Налогообложение материальной помощи.
  • Использование заемных средств.
  • Налогообложение компаний, связанных с инвалидами.
  • НДФЛ и страховые взносы для ИП.

6. Анализ налоговых схем по оптимизации налога на имущество.

  • Использование амортизации для регулирования налогооблагаемой базы.
  • Переоценка имущества и как снизить налог.
  • Налогообложение компаний, связанных с инвалидами.

7. Налоговое планирование в холдингах.

  • Централизованное и децентрализованное налоговое планирование в холдингах.
  • Трансфертное ценообразование в холдингах с целью снижения налогов.
  • Перевод денежных ресурсов в холдингах без налогообложения.
  • Перераспределение убытков внутри холдинга для снижения налога на прибыль.
  • Давальческие схемы в холдингах.
  • Контроль государства за трансфертным ценообразованием.
  • Требование к налоговой отчетности по трансфертному ценообразованию.
  • Консолидированная группа налогоплательщиков, особенность учета и отчетности.

8. Оффшор - налоговые схемы высокого полета.

  • Как можно использовать оффшор в деятельности компании.
  • Какие оффшоры существуют, особенность их функционирования, контроль со стороны государства, международные ограничения. Список Минфина.
  • Как проводится контроль Росфинмониторингом и налоговыми органами за сделками с оффшорами.
  • Free-сделки.
  • Свободная экономическая зона - вид внутреннего оффшора.

9. Анализ отчетности с точки зрения налоговых рисков.

  • Косвенные признаки налоговой оптимизации.
  • Изучение оборотов по расчетному счету, признаки налоговых схем.
  • Сравнение данных из бухгалтерской и налоговой отчетностей.
  • Оценка по видам деятельности и рентабельности.
  • Выявление сделок с оффшорами по данным отчетности, новые требования в отчетности МСФО по раскрытию информации об оффшорах.

Описание системы обучения по курсу

Семинар

Для добавления отзыва зарегистрируйтесь
Отзывов пока нет